7.2.3. Saisie d’une opération de vente

–     Aller au menu Gestion commerciale – Vente – Demande de Devis
–     Cliquer sur ajouter
–     Choisir le client
–     Modifier la date
–     Choisir Article
–     Cliquer sur le bouton Devis
 
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur OK
–     Cliquer sur Bon de Commande
 
 
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur bon de livraison
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur bon de livraison
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur Facture
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur Payement
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur OK
 
 
 
–     Saisir numéro de Payement
 
–     Cliquer sur Reçu
 
 
–     Cliquer sur OK

L'aide en ligne est créée avec Dr.Explain